Liptovská Porúbka

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.02.2015 práce vysokozdvižnou plošinou MP-16, demontáž vianočnej výzdoby a opravu VO
2015/007
244.88 € s DPH Liptovská Porúbka Roman Straka 22.01.2015
11.02.2015 102-01
3036314021
190.74 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 19.01.2015
11.02.2015 556
3312338021
2.22 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 20.01.2015
11.02.2015 555
3312326020
11.96 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 21.01.2015
11.02.2015 9990/MOP-0/1
3301807025
4.91 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 20.01.2015
11.02.2015 odb m. 3206375
3206375030
115.39 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 21.01.2015
11.02.2015 materská škola
3206364033
421.43 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 21.01.2015
11.02.2015 lp 59
3206360029
197.37 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 20.01.2015
11.02.2015 ČOM 3206357
3206357028
402.81 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 21.01.2015
11.02.2015 ČOM 3206352
3206352029
241.70 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 20.01.2015
11.02.2015 ČOM 3206344
3206344028
112.62 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 21.01.2015
11.02.2015 ČOM 3206340
4.92 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 20.01.2015
11.02.2015 ČOM 3206330
3206330025
60.29 € s DPH Liptovská Porúbka SSE Stredoslovenská energetika 15.01.2015
13.01.2015 faktura za mobily OcÚ, TSP a RH
0015076712
215.17 € s DPH Liptovská Porúbka Orange Slovensko, a.s. 14.12.2014
13.01.2015 pevná linka OcÚ a MŠ
4768568990
50.38 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom, a.s. 08.12.2014
Zobrazených 5446 - 5460 z celkových 6101.
1 2 360 361 362 364 366 367 368 406 407