Číslo faktúry: 1800222
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
Fakturovaná suma: 226.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.08.2018
Dátum doručenia: 06.08.2018
Datum zverejnenia: 15.08.2018