Číslo faktúry: 2000137
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: ENERCOM s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nitra
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: kontrola detského ihriska
Fakturovaná suma: 226.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.07.2020
Dátum doručenia: 23.07.2020
Datum zverejnenia: 26.08.2020