Číslo faktúry: 1052003185
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: vývoz a uloženie KO za 08/2020
Fakturovaná suma: 4061.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2020
Dátum doručenia: 28.09.2020
Datum zverejnenia: 14.10.2020