Číslo faktúry: 1052100244
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Poprad
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: odvoz a zneškodnenie KO
Fakturovaná suma: 2853.17 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2021
Dátum doručenia: 15.02.2021
Datum zverejnenia: 17.02.2021