Číslo faktúry: 1052104435
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Liptovská Porúbka
Adresa odberateľa: č. 170, 03301 Liptovská Porúbka 170
IČO odberateľa: 17061229
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: Odvoz VOK KO
Fakturovaná suma: 1657.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.11.2021
Dátum doručenia: 15.11.2021
Datum zverejnenia: 15.11.2021